L'analyste principal, Contrôles internes, est responsable de soutenir les efforts de conformité continus du département mondial des contrôles internes dans le cadre du programme de conformité Sarbanes-Oxley (SOX) 404 de l'entreprise, afin d'assurer l'intégrité financière et que les contrôles des systèmes sont correctement conçus pour prévenir ou détecter les erreurs dans les rapports financiers. Cette personne appliquera la méthodologie basée sur les risques de l'entreprise pour prioriser les processus à examiner et à documenter formellement, et fournira des conseils sur les meilleures pratiques en matière de contrôles internes. Le poste est à distance mais exige le respect des heures du fuseau horaire de l'Est.
Travailler avec le gestionnaire et l'équipe pour faciliter le programme SOX 404, y compris la définition du périmètre, l'établissement du calendrier mondial, l'orchestration et l'exécution de tests d'échantillons limités au nom de la direction, la synthèse et la communication des résultats des tests.,Gérer et effectuer des routines et des évaluations de conformité internes pour assurer une conformité continue avec la loi Sarbanes-Oxley et les cadres de contrôle interne établis (COSO).,Fournir une supervision, un soutien technique et des conseils pour s'assurer que les contrôles financiers de l'entreprise et les dossiers justificatifs sont préparés conformément aux politiques de l'entreprise et aux principes comptables généralement reconnus.,Agir à titre consultatif et fournir une expertise en matière de contrôles internes aux parties prenantes de l'entreprise.,S'assurer que les contrôles sont conçus pour adresser les risques liés aux processus et aux postes des états financiers par des discussions, des revues de processus et des tests de contrôle limités, ce qui aboutit à des recommandations de modification et d'amélioration.,Évaluer et mettre en œuvre des plans de conformité SOX formels, des échéanciers et la mise en œuvre des contrôles en collaborant de manière transversale.,Soutenir le processus de contrôle qualité interne pour évaluer les principaux risques SOX, établir des stratégies d'atténuation des risques, présenter des recommandations au directeur et au directeur principal, et effectuer des tests de pré-audit et des mesures correctives au nom de la direction.,Fournir un soutien en matière de contrôles internes pour l'automatisation et d'autres projets d'efficacité, et évaluer les changements apportés à l'environnement de contrôle interne, évaluer les risques, concevoir des contrôles appropriés, former les parties prenantes, tester et corriger les contrôles.,Administrer le système de conformité SOX de l'entreprise.,Évaluer les déficiences opérationnelles identifiées lors des tests et travailler avec les groupes responsables pour les corriger en temps opportun.,Documenter les processus, les risques et les contrôles en utilisant Microsoft Visio, Word, PowerPoint et Excel.,Collaborer avec la direction à l'identification et à la mise en œuvre d'initiatives d'amélioration des processus et des contrôles pour renforcer l'efficacité et l'efficience des contrôles des processus commerciaux de l'entreprise.,Faciliter les audits internes et externes ; suivre, surveiller et rendre compte de toutes les déficiences signalées pour assurer une correction rapide.,Aider à la mise en œuvre des initiatives de centre de services partagés et à la conception de la structure organisationnelle pour optimiser le flux de travail de qualité et assurer une ségrégation des tâches appropriée.,Effectuer toutes les autres tâches connexes assignées.
Baccalauréat en comptabilité, finance ou autre domaine lié aux affaires.,6 à 8 ans d'expérience en cabinet d'expertise comptable Big 4 et en entreprise privée.,Capacité à établir et à maintenir des relations solides à plusieurs niveaux de gestion, y compris la communication avec les auditeurs/consultants externes.,Solide connaissance des exigences de la loi Sarbanes-Oxley, section 404, des US GAAP applicables à l'industrie technologique, des exigences de reporting de la SEC, et des normes PCAOB et COSO/Audit interne.,Forte capacité opérationnelle et sens de l'urgence pour mener à bien les tâches assignées afin d'assurer la réalisation des initiatives départementales annuelles.,Volonté de s'investir pour livrer les résultats assignés en temps voulu.,Capacité démontrée à travailler et à effectuer plusieurs tâches dans un environnement en évolution rapide/à forte croissance avec plusieurs entités.,Solide expérience internationale et interculturelle.,Capacité à prioriser les domaines et les problèmes les plus critiques avec un état d'esprit axé sur les réalisations.,Expérience dans l'établissement d'un programme de contrôles SOX qui aborde une combinaison d'objectifs financiers/opérationnels et technologiques.,Familiarité avec les systèmes financiers et la technologie, SAP S4 HANA, Blackline, Auditboard, Smartsheets et PowerBI.,Excellentes compétences écrites, verbales et de présentation.,Une ou plusieurs qualifications actuelles préférées – CIA ou CPA.
Baccalauréat
Des déplacements occasionnels nationaux ou internationaux sont possibles.
Charles River Laboratories est un chef de file mondial dans la fourniture de produits et de services essentiels qui aident les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, les organismes gouvernementaux et les institutions universitaires à accélérer leurs efforts de recherche et de développement de médicaments. Au Québec, l'entreprise exploite des installations de calibre mondial à Senneville, Laval et Saint-Constant, se spécialisant dans la recherche préclinique, l'évaluation de la sécurité et les sciences de laboratoire.
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